Здравствуйте. Коллеги помогите пожалуйста, запуталась с импортом. ООО на ТСН купала товары в Белоруссии 08.11.23, 6.12.23 уплатила НДС с суммы покупки (стоимость импортного товара *ставку НДС), подали заявление об уплате косвенных налогов и декларацию по косвенным налогам. 21.12.23 нам заявление подписала ИФНС. В 4 кв 23 г на основании этого подписанного заявления берем уплаченный НДС по импорту в зачет, отражаем в книге покупок. Товар мы реализовали на территории РФ, с суммы продажи мы ведь тоже должны уплатить НДС? Реализация товара нашим покупателям идет в том числе НДС?